市国资委组织召开市属企业内部审计工作座谈会
为进一步推进市属企业内部审计工作,有效发挥内审监督作用,促进构建大监督体系建设,3月30日下午,市国资委组织召开市属企业内部审计工作座谈会,15家市属企业内审职能部门负责人、全体专职监事和董监事会工作处全体人员参加了会议。
座谈会上,各市属企业内审部门负责人总结交流了2017年内部审计工作开展情况和2018年工作思路,分析了当前内部审计工作存在的问题和面临的挑战,并就如何加强审计整改工作、强化审计成果运用、推动审计与监事会融合、进一步发挥内审作用增加企业价值等进行了充分讨论。同时,市国资委董监事会工作处就下一步加强和改进市属企业内审工作提出相关要求。
与会人员一致表示,此次座谈会的召开加强了市属企业内审部门之间的学习交流,拓宽了工作视野,启发了工作思路,为进一步推动市属企业内审工作创新发展起到了积极的作用。
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